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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-12 17:38

就按照暫估的做,負數(shù)就可以。

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相關(guān)問題討論
你好 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2019-07-05 16:24:19
貸現(xiàn)金或者其他應(yīng)付款-老板 你這種有風險的
2019-07-02 10:06:15
借:費用 進項稅額 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)出 借:費用 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 08:11:14
借管理費用貸其他應(yīng)付款,當時分錄這么做的嗎?
2022-03-30 10:47:12
做相反分錄沖銷暫估,然后再做正常的分錄
2020-04-04 16:36:27
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