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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-13 09:03

你們平時增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢?告訴我一個會計分錄

健忘的鴕鳥 追問

2022-04-13 09:07

1、借:應(yīng)交稅費-進項稅50
貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅50
2、借:應(yīng)交稅費-銷項稅20
借:應(yīng)交稅費-進項稅20

健忘的鴕鳥 追問

2022-04-13 09:07

還有30應(yīng)該應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

東老師 解答

2022-04-13 09:09

這個可以轉(zhuǎn)到未交增值稅里。

健忘的鴕鳥 追問

2022-04-13 09:12

直接
借:應(yīng)交稅費未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費未交增值稅嗎

健忘的鴕鳥 追問

2022-04-13 09:13

貸:應(yīng)交稅費-進項稅

東老師 解答

2022-04-13 09:14

對,沒錯,就是這么做的。

健忘的鴕鳥 追問

2022-04-13 09:15

好的謝謝

東老師 解答

2022-04-13 09:16

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝。

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你們平時增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢?告訴我一個會計分錄
2022-04-13 09:03:27
你好,這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2024-03-04 15:51:25
你好,你看應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的期末余額是是在借方還是貸方,在借方是是留抵,不用結(jié)轉(zhuǎn),在貸方是要交的增值稅,要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅中
2022-01-17 11:32:07
你好 不用管他 后面有稅費要繳納在結(jié)轉(zhuǎn)就行
2019-07-03 15:32:53
你好,進項稅留抵處理,是怎樣處理,
2019-05-08 16:04:25
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