
老師,剛接手一家公司賬目,,往來款不符的比較多,那我期初數(shù)據(jù)的錄入按代賬會計提供的余額建賬,然后再做一個應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的調(diào)整表,把那些已收款但沒做賬的應(yīng)收賬款(這些都是電子承兌,代賬沒做賬,反倒是貼現(xiàn)的時候做了借銀行存款,貸現(xiàn)金;銀行賬上上付給個人的錢都是做的借現(xiàn)金,貸銀行存款)以及收不回來的應(yīng)收賬款,還有客戶已開票但是我們不付款了或者通過其他方式已經(jīng)匯款的這些往來通過表格列下來差異金額,老板簽字確認(rèn)后通過其他應(yīng)付款-老板來統(tǒng)一調(diào)整,可以這樣嗎
答: 你好;? ?1. 可以的。 但是你必須要列清楚原因和明細(xì) 然后去做調(diào)整; 特別是涉稅 部分? 要去改申報表和報表; 到時要 修改才行的?
請問,2017年10月我司支付A公司100萬,借應(yīng)收賬款100,貸,銀行存款100(之前我司與B公司往來款100萬未歸還B公司,借,銀行賬款100,貸應(yīng)付賬款100)2018年B公司做了一個委托我司將往來款付給A公司,這樣就可以把這筆賬平了嗎?
答: 你好,是的,可以平賬。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
問一個關(guān)于往來賬的問題借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)付賬款那銀行存款怎么辦?錢是從銀行存款出的啊
答: 你好 你們實際業(yè)務(wù)是什么 怎么是直接做了借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)付賬款

