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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-04-13 10:57

你好 對
后面退抵部分做沖回賬務處理

冬日陽光 追問

2022-04-13 14:24

沖增值稅怎么做分錄?

玲老師 解答

2022-04-13 14:25

借銀行存款貸應交稅費。

冬日陽光 追問

2022-04-13 14:37

就一筆分錄嗎?那是直接退抵了稅款的,就不用做賬務處理了?但多計提了,是要沖證提的分錄

玲老師 解答

2022-04-13 14:39

計提提的和你交的這兩筆都紅沖。。原來做兩筆分錄,現(xiàn)在做兩筆相反的分錄。

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相關問題討論
你好 對 后面退抵部分做沖回賬務處理
2022-04-13 10:57:59
你是小規(guī)模還是一般納稅人呢
2019-06-26 15:05:05
月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-05-17 14:20:17
您好,現(xiàn)在財政部對這個賬務處理沒有具體的規(guī)定,只能說做的合理就可以,這是屬于減免額,應交未交的可以轉到營業(yè)外收入
2019-04-11 21:46:17
月末按增值稅的銷項稅額減進項稅額。 借應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅貸應交稅費—未交增值稅 繳納時 借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款
2018-04-15 23:23:07
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