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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2022-04-13 14:00

你好; 沒有抵減是說的   系統(tǒng)你忘記報; 還是說你報了 還沒有做抵減 ?   

追問

2022-04-13 14:31

是系統(tǒng)沒錯,憑證做錯了

追問

2022-04-13 14:32

憑證去年做了抵減了,那今年抵減時候查看才知道錯了。那今年應(yīng)該怎么做平呢

meizi老師 解答

2022-04-13 14:39

你好;     你這個金額?。?nbsp;直接紅沖就行了。    

追問

2022-04-13 14:55

就是借管理費(fèi)用   貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額。接下去抵減了做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額   貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。      然后轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額。然后再轉(zhuǎn)入未交借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅   貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。是嗎。老師這樣對嗎,有點(diǎn)暈了,幫我看下

meizi老師 解答

2022-04-13 15:01

 你好; 直接紅沖即可     。 你 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額   貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。 直接把這筆紅沖了即可        然后在去結(jié)轉(zhuǎn)分錄紅沖了。 對的       

追問

2022-04-13 15:36

好的,那我做的分錄對的是嗎。沖紅了,那這個月我又抵減了,在結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2022-04-13 15:43

是的。 對的; 金額做負(fù)數(shù)即可  。    可以的   

追問

2022-04-13 16:17

好的,謝謝

meizi老師 解答

2022-04-13 16:24

 不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價  

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你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好,這個是小規(guī)模還是一般納稅人減免的280款項(xiàng)?
2019-12-31 17:59:19
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
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