請問報關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個填成了200個 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學,你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個問題我想請教下,就是我們原先已經(jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(13% 稅率),則換型號后的差價 84 元默認也是 含稅差價(即包含增值稅的總差價)。原先開票時,5634 元含稅價中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價款減少 84 元(含稅),相當于對方實際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對方 84 元含稅差價。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對方按 5550 元支付尾款,實際應(yīng)退對方 84 元(含稅差價),無需單獨扣除稅點,通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個體戶要如何應(yīng)對社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測試間 問
你買的設(shè)備讓對方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費做的研發(fā)支出。 答
小規(guī)模納稅人未開票收入填在增值稅及附加稅費申 問
跟開的普票收入合計填報 答

甲公司向我司借款10萬元,我司收取手續(xù)費1000元,從銀行賬戶撥款9900元給甲公司,怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 您好!借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
我公司于2019年4月辦理了母公司對下屬兩家子公司的吸收合并,稅務(wù)手續(xù)處理完畢,就做完了母子公司賬務(wù)處理。但被吸收合并的子公司銀行賬戶注銷到10月底才完成,且發(fā)生了銀行手續(xù)費用,同時其中一家公司的往來單位堅持把拖欠款項轉(zhuǎn)入了已被吸收合并的子公司賬戶,這些賬務(wù)處理是否必須在已被吸收合并的子公司賬套里做(因款項收支單位是子公司賬戶),還是可以直接在母公司賬套里做
答: 你好, 這些賬務(wù)處理是否必須在已被吸收合并的子公司賬套里做(因款項收支單位是子公司賬戶) ……對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年初做賬的時候,發(fā)現(xiàn)銀行存款余額少了10塊錢,因為去年的賬務(wù)處理多計了銀行手續(xù)費10塊,今年的賬應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 你好同學,計入以前年度調(diào)整

