如果公司開了500萬發(fā)票給甲單位,甲單位開了500萬發(fā)票給乙單位,乙單位又開了500萬發(fā)票給我們,那乙單位就進(jìn)項500萬,銷項500萬,那乙單位現(xiàn)在總共需要交納多少稅費(fèi)發(fā)?我想增值稅一進(jìn)一出應(yīng)該平的,那就是地稅了,應(yīng)該乙單位只要交納印花稅就可以了吧,需要交納多少呢?6000不對吧
廬州月下&VE
于2017-04-13 16:37 發(fā)布 ??439次瀏覽
- 送心意
清風(fēng)縷縷老師
職稱: 高會、注會、律師、注稅;多個會計協(xié)會兼職
2017-04-13 21:44
如果乙單位是一般納稅人,購進(jìn)的物資是可以全額抵扣的,那么增值稅應(yīng)該平的。
至于乙單位要繳納的印花稅,購銷合同的稅率為萬分之三,購銷金額為500+500=1000萬元,那么印花稅金額就為3000元。
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如果不是工業(yè)的話,不用繳納。
2021-07-27 14:24:47

如果乙單位是一般納稅人,購進(jìn)的物資是可以全額抵扣的,那么增值稅應(yīng)該平的。
至于乙單位要繳納的印花稅,購銷合同的稅率為萬分之三,購銷金額為500+500=1000萬元,那么印花稅金額就為3000元。
2017-04-13 21:44:05

您好!不用,只要合同交印花稅就可以了。
2016-04-08 15:53:18

你好 你們有購銷合同嗎 你們合同是否有金額
2020-05-04 14:00:21

<p>增值稅=(50-35)/1.17*17%</p><p><span style=";font-family:宋體;font-size:19px">城建稅<span style="font-family:Times New Roman">=</span><span style="font-family:宋體">增值稅</span><span style="font-family:Times New Roman">*7%</span><span style="font-family:宋體">或</span><span style="font-family:Times New Roman">5%</span></span></p><p><span style=";font-family:宋體;font-size:19px">教育費(fèi)附加<span style="font-family:Times New Roman&qu
2016-07-27 11:23:32
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