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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-14 09:13

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2022-04-14 09:13:58
您好!期初數(shù)據(jù)需要根據(jù)您現(xiàn)有的科目余額表各科目填入,已達(dá)到試算平衡,您只錄了借方這幾個科目的數(shù)據(jù),也要將貸方的其他科目數(shù)據(jù)填入。
2019-05-05 15:11:22
你需要首先查看你的資產(chǎn)貸方總額,然后確定你需要錄入的項目。如果期初貸方總額不等于0,則需要把剩余金額錄入到一個貸方科目上,比如“其他應(yīng)收款”等等。
2023-03-21 17:37:42
庫存現(xiàn)金銀行存款用來清理往來,固定資產(chǎn)清理了,庫存銷售出去,賣不出去交稅也行,最后多余的錢分配利潤,再剩下的直接提出來給法人
2020-05-21 16:19:35
你好? 你 先建賬選擇常用科目來建立 ;? 期初數(shù)據(jù)都是0? ? ;建賬后 在錄入相關(guān)的業(yè)務(wù)分錄 體現(xiàn)庫存現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產(chǎn), 就行了。? ?
2021-05-07 08:25:35
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