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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-04-14 14:25

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
然后再做發(fā)票的,
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
未開具發(fā)票一欄,填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。

夏花花 追問

2022-04-14 14:40

老師,這樣會顯示異常嗎?如果之前沒有填報過未開具發(fā)票,是不是就不能填負(fù)數(shù)???

郭老師 解答

2022-04-14 14:43

這個不一定,有些地方可以申報了。

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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的, 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 未開具發(fā)票一欄,填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2022-04-14 14:25:41
您好,未開票收入,根據(jù)收款和發(fā)貨來做,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。以后開票了,先紅沖原來的無票收入分錄,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,負(fù)數(shù),貸;主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù),再根據(jù)發(fā)票數(shù)據(jù),借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
2018-05-13 14:15:18
您好 是在后期的不開票收入里面減
2020-10-20 10:54:45
你好,先正常確認(rèn)收入申報納稅
2019-11-26 10:55:15
在未開票那填負(fù)數(shù)
2016-10-19 10:37:43
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