
我們公司,一般納稅人,截止到3月1日,增值稅欠繳36237.76元,滯納金742.87元,進項稅留底抵扣49647.36元,現(xiàn)在稅務局將單位增值稅留底稅額36980.63元抵減欠繳稅額36237.76元,抵減滯納金742.87元,尚余增值稅留底稅額12666.73元。我現(xiàn)在應該怎么做賬呢?應交稅費的余額應該是多少啊?
答: 您好!過會給您過程哦
一般納稅人的增值稅納稅申報表其中的留底稅額=資產(chǎn)負債表中的應交稅費么
答: 你好!這不一定啊。因為應交稅費下面很多科目啊。比如應交城建稅,印花稅等
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,期末有留底稅額,那當月的增值稅,當月要轉出未交的增值稅,分錄為:借:應交稅費—增值稅—銷項,貸:應交稅費——增值稅——進項,應交稅費——未交增值稅,如果之前有留底的話,未交增值稅的差額也不是進銷之差?應該怎么做呢?
答: 您好,分錄為:借:應交稅費—增值稅—銷項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費——增值稅——進項。
老師個體戶的一般納稅人,已經(jīng)掛2個車在單位名下,最近一直有增值稅留底稅額,一直不需要交增值稅,現(xiàn)在老板還能再買車掛單位名下嗎?這方面有什么條文嗎?
一般納稅人,不欠稅款,但是應交稅費出現(xiàn)的借方余額,跟一般納稅人增值稅申報表上留底稅費不一致,怎么調(diào)整,賬面大于申報表
老師,我是一般納稅人13稅率的,上個月有3張普票發(fā)票開成3的稅率了,產(chǎn)生交增值稅了,我有進項留底稅額能不交稅嗎
2021年新辦的一般納稅人,開辦期間只有小額零星收入,入不敷出。老板決定注銷公司。之前的留底稅額,可以申請退增值稅的留底稅部分嗎


丁小丁老師 解答
2022-04-14 15:54
丁小丁老師 解答
2022-04-14 15:55
閆曉燕12167442 追問
2022-04-14 16:09
閆曉燕12167442 追問
2022-04-14 16:23
丁小丁老師 解答
2022-04-14 16:26