
注意事項(xiàng):貴單位是應(yīng)稅服務(wù)經(jīng)營(yíng)納稅人, 稅款所屬期為2022-01-01 至2022-03-31, 起征點(diǎn)為:450000元代開(kāi)防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額稅率(不含稅)0.0元 ,代開(kāi)普票銷(xiāo)售額稅率0.05(不含稅)0.0元 ,代開(kāi)貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額(稅率0.05不含稅)0.0元 ,請(qǐng)?jiān)诒酒诩{稅申報(bào)中將上述銷(xiāo)售額一并匯總申報(bào)。)請(qǐng)問(wèn)一下,我開(kāi)的發(fā)票稅率都是1%,是不是需要補(bǔ)申報(bào)
答: 你好!你這個(gè)是沒(méi)有申報(bào)吧。是叫你申報(bào)
老師你好,我剛做會(huì)計(jì)不久,增值稅專(zhuān)用發(fā)票的“抵扣勾選統(tǒng)計(jì)”要與“確認(rèn)簽名”在一個(gè)月度內(nèi)完成,那么:比如:2019年12月份的稅款所屬期,我們公司的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的“勾選”、“統(tǒng)計(jì)”還有“確認(rèn)簽名”是要在12月份進(jìn)行呢?還是要到2020年1月份再進(jìn)行呢?
答: 您好,“勾選”、“統(tǒng)計(jì)”還有“確認(rèn)簽名”在申報(bào)期前【這個(gè)月的為下個(gè)月的1.15號(hào)之前】 就可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
(注意事項(xiàng):貴單位是應(yīng)稅服務(wù)經(jīng)營(yíng)納稅人, 稅款所屬期為2018-10-01 至2018-12-31, 貨物及勞務(wù)起征點(diǎn)為:0.0元,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)起征點(diǎn)為:0.0元,代開(kāi)防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額稅率0.03(不含稅)0.0元 ,代開(kāi)普票銷(xiāo)售額稅率0.03(不含稅)0.0元 ,代開(kāi)貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額(稅率0.03不含稅)0.0元,請(qǐng)?jiān)诒酒诩{稅申報(bào)中將上述銷(xiāo)售額一并匯總申報(bào)。)我申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)了這段話(huà),小規(guī)模納稅人不是季度不超過(guò)九萬(wàn)嗎就不用納稅嘛?
答: 你好,你這一個(gè)季度開(kāi)具發(fā)票沒(méi)有啊

