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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-14 17:00

開具的差額征稅發(fā)票,備注中有差額部分,該部分就是對應(yīng)增值稅計稅依據(jù)

文文老師 解答

2022-04-14 17:03

備注中的差額部分,就填在免稅銷售額

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開具的差額征稅發(fā)票,備注中有差額部分,該部分就是對應(yīng)增值稅計稅依據(jù)
2022-04-14 17:00:53
以差額征收的銷售額為準(zhǔn)
2019-01-24 19:58:41
按照差額前的銷售額確定是否享受免稅。
2018-07-07 15:55:25
你申報那個稅額修改下可以么,我看之前同行說這個是公式設(shè)置問題,你這個做賬還是按你們實際,最后交稅沒有問題就可以
2020-01-09 20:53:14
免稅那里5%的填寫不上去嗎
2020-01-10 08:43:37
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