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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-14 11:00

工廠2月收到客戶訂金200000元,3月共出貨390000元,3月出貨當(dāng)天把尾款190000元結(jié)清。之前2月的已記 借:銀行存款200000元 貸:預(yù)收賬款200000元   3月出貨  借:預(yù)收賬款 200000  銀銀存款190000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 390000元 。這樣沒問題吧。

吳月柳 解答

2017-04-14 10:49

借:銀行存款200000  貸:預(yù)收賬款200000,借:預(yù)收賬款390000  貸:主營業(yè)務(wù)收入

吳月柳 解答

2017-04-14 12:24

可以

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借:銀行存款200000 貸:預(yù)收賬款200000,借:預(yù)收賬款390000 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2017-04-14 10:49:15
不是,這個是需要廠家那邊開紅字發(fā)票,你沖掉你之前做庫存商品價格
2020-03-06 10:17:13
借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2017-08-09 17:22:30
你好 費用不計提 一般按租期 一年的話 借方費用貸方預(yù)付賬款 借方預(yù)付賬款貸方銀行
2019-01-08 18:16:07
這個可以計入固定資產(chǎn)的 借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅,貸:銀行存款
2021-12-03 17:31:00
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