老師,社保都是當月計提當月交納,可是因為賬上余額不足,有一部分是次月扣的,這部分怎么做賬?還正常計提嘛,那繳的時候未交的那部分怎么做分錄
ZHLING
于2022-04-15 10:41 發(fā)布 ??1317次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-15 10:44
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
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貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
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繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
2022-04-15 10:44:44

那你們應付職工薪酬是負數(shù)嗎?
2018-11-05 17:17:06

這個借銀行 貸其他應付款-其他,掛著,有時間查到就補齊,沒有就先掛著等對方收回自己補齊
2020-09-15 17:47:01

你好 那你就把一般戶的明細來補做 這筆金額 才行
2020-04-21 10:46:01

您好,分錄,借;管理費用-社保,負數(shù),貸:應付職工薪酬-工資,負數(shù)。如果多繳了,借方有余額,那就在工資中扣回,或者由公司承擔轉(zhuǎn)入費用。交的時候您的分錄是什么?
2017-04-26 09:17:44
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郭老師 解答
2022-04-15 10:44