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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-04-15 10:56

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸制造費(fèi)用
借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本

程芳 追問

2022-04-15 10:57

三月的制造費(fèi)用需要紅沖嗎?

程芳 追問

2022-04-15 10:58

四月銀行支付

郭老師 解答

2022-04-15 11:00

你好可以的啊,按我上面寫的那個也行,只沖你的進(jìn)項(xiàng)的稅額。

程芳 追問

2022-04-15 11:03

老師就是把上個月計(jì)入制造費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來對嗎?再做一筆借應(yīng)付賬款貸銀行存款對嗎?

郭老師 解答

2022-04-15 11:06

可以的,可以這么做的。

程芳 追問

2022-04-15 11:10

老師,三月不是導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加嗎?

郭老師 解答

2022-04-15 11:13

你好,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,他就應(yīng)該增加成本。

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸制造費(fèi)用 借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本
2022-04-15 10:56:03
你好! 可以的
2019-08-11 21:37:34
你好,可以計(jì)入物料消耗 借:制造費(fèi)用———機(jī)物料消耗 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸:銀行存款等
2020-04-08 11:04:06
您好 月末制造費(fèi)用還要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
2022-04-18 09:23:04
那么,你可以先把三月份發(fā)生的電費(fèi),借,制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,這筆交易分錄把科目對上。然后在四月份支付的時候,就把這筆錢的記賬做成借:現(xiàn)金,貸:制造費(fèi)用;這樣就完成了這次分錄且記賬完畢,此外如果收到增值稅發(fā)票,可以把增值稅科目和應(yīng)交稅費(fèi)科目相互調(diào)整,使科目無沖突。
2023-03-22 18:19:31
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