我單位置換了一塊土地,原土地原價(jià)1000萬,已提攤銷2 問
借無形資產(chǎn)1000 累計(jì)攤銷200 資產(chǎn)處置損益100 貸銀行存款300 無形資產(chǎn)1000 答
老師,數(shù)電發(fā)票備注欄什么備注都沒有,這樣的發(fā)票能 問
你好,是開具的什么內(nèi)容的發(fā)票 答
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表庫存金額挺大的,有利潤,這個是 問
你好,怎么產(chǎn)生存貨過大的,需要看存貨明細(xì)賬 才知道其中具體原因的 比如可以通過銷售,或者報(bào)廢慢慢來消化?? 答
2024年的收入發(fā)票多錄入,導(dǎo)致收入多記,怎么改,是只 問
若要調(diào)整24年度收入,報(bào)表也要調(diào) 答
老師,你好,老板與個體戶簽訂購銷合同300萬(我們是購 問
你好,這個他可以當(dāng)預(yù)收賬款。 以后慢慢確認(rèn)收入 答

老師,你好,三月份發(fā)生的電費(fèi),四月支付,三月份的分錄,借,制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,四月支付且收到增值稅發(fā)票如何做?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸制造費(fèi)用 借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本
4月5月6月計(jì)提電費(fèi)借:制造費(fèi)用6000 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債6000 7月來發(fā)票增值稅發(fā)票369803.09 那么我7月做分錄 補(bǔ)計(jì)提4月5月6月電費(fèi)借:制造費(fèi)用-電費(fèi)30983.09 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債30983.09 發(fā)票來時借:預(yù)計(jì)負(fù)債369803.09 貸:應(yīng)付賬款:369803.09 付電費(fèi)借:應(yīng)付賬款-**公司 36983.09 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅4254.69 貸:庫存現(xiàn)金36983.09 制造費(fèi)用4254.69 可以這樣做嗎?
答: 你好! 可以的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,我想問下生產(chǎn)型企業(yè)月底收到電費(fèi)增票,計(jì)入借。 制造費(fèi)用_水電費(fèi)。應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸。應(yīng)付賬款。月末制造費(fèi)用還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 您好 月末制造費(fèi)用還要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
制造業(yè)一般納稅人,增值稅專用發(fā)票開紅字發(fā)票,一定要對應(yīng)開一張負(fù)數(shù)的增值稅專用發(fā)票嗎?
支付房租水電費(fèi) 是借:制造費(fèi)用 貸:銀行存款 還是 借:制造費(fèi)用 借:應(yīng)付稅費(fèi)-應(yīng)付增值稅 貸銀行存款?
我們收到一張外加工涂層的發(fā)票,要怎么做分錄呢,是借制造費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款嗎
是購入一臺載貨電梯,安裝于制造車間增值稅專用發(fā)票上買價(jià)為5000元。增值稅稅率為13%,全部款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票支付。


程芳 追問
2022-04-15 10:57
程芳 追問
2022-04-15 10:58
郭老師 解答
2022-04-15 11:00
程芳 追問
2022-04-15 11:03
郭老師 解答
2022-04-15 11:06
程芳 追問
2022-04-15 11:10
郭老師 解答
2022-04-15 11:13