一般納稅人非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓,開發(fā)票開多少稅率? 問
您好,這個(gè)按6%來開發(fā)票的 答
你好,我是開拼多多店的,注冊(cè)了營業(yè)執(zhí)照,小規(guī)模的,一 問
1普通發(fā)票或者是無票收入,增值稅附加稅不需要交所得稅,需要根據(jù)利潤 2有限公司可以的 3有風(fēng)險(xiǎn)啊,如果是社保要求嚴(yán)格都會(huì)要求補(bǔ)交的,除非他在其他的公司有社保 答
如何辦理出口退稅? 實(shí)操 問
你好,這個(gè)打字很難說清楚啊。因?yàn)樯婕败浖僮?你可以看下學(xué)堂的退稅的實(shí)操課。 答
我們賣產(chǎn)品給A客戶不含稅價(jià)2360,A賣給B含稅價(jià)3100 問
同學(xué)你好,是不是寫反了 給A的總價(jià)款小于3100元,為啥還要給它退差價(jià)呢 大于3100元時(shí),才退差價(jià) 答
研發(fā)車間的裝修費(fèi)怎么錄入會(huì)計(jì)分錄 問
您好,這個(gè)計(jì)入長期待攤費(fèi)用里面就可以 答

非營利組織的企業(yè)所得稅按哪個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)呢?非營業(yè)利潤只有凈資產(chǎn)變動(dòng)額,什么時(shí)候計(jì)提所得稅?請(qǐng)樸老師不要回答,謝謝
答: 1,凈資產(chǎn)變動(dòng)金額-(非應(yīng)稅收入-非應(yīng)稅支出) 2,1×所得稅率
非營利組織計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄怎么做,計(jì)提企業(yè)所得稅會(huì)影響利潤吧,因?yàn)槔麧櫩傤~是根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)表的凈資產(chǎn)變動(dòng)額的數(shù)來填的,那怎么確定應(yīng)納企業(yè)所得稅呢。
答: 按照《民間非營利組織會(huì)計(jì)制度》規(guī)定,民間非營利組織如果發(fā)生了所得稅的納稅義務(wù)時(shí),按照規(guī)定計(jì)算應(yīng)交納的所得稅,借記“其他費(fèi)用”科目,貸記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅”科目。繳納所得稅時(shí),借記“應(yīng)交稅金—-應(yīng)交所得稅”科目,貸記“銀行存款”科目。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,但是企業(yè)會(huì)計(jì)制度是按利潤總額的數(shù)去計(jì)提企業(yè)所得稅,利潤總額-企業(yè)所得稅=凈利潤。我是民間非營利組織,民間非營利組織沒有像企業(yè)會(huì)計(jì)那樣分兩個(gè)利潤, ①我們7月需要報(bào)企業(yè)所得稅,不做計(jì)提企業(yè)所得稅這筆分錄,直接按凈資產(chǎn)*0.05去交企業(yè)所得稅。等7月再會(huì)做一筆借:其他費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。不過到10-12月報(bào)稅要怎么辦,不可能在下一年1月再計(jì)提?②4-6月做分錄借:其他費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。然后其他費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn),按凈資產(chǎn)的數(shù)去計(jì)提企業(yè)所得稅。 我不知道按哪種方式做賬好?我疑惑點(diǎn)在于企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)的其他費(fèi)用會(huì)影響凈資產(chǎn),我以凈資產(chǎn)的數(shù)額去報(bào)稅是否是正確的?
答: 同學(xué),非盈利組織你要報(bào)稅是根據(jù)你的收入-支出來計(jì)稅,不是直接用凈資產(chǎn)。


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2022-04-15 14:17
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