
交的企業(yè)所得稅印花稅,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。借本年利潤貸應(yīng)交稅費對嗎?
答: 。借本年利潤,貸所得稅費用,稅金及附加。
老師,您好,補繳了2021年印花稅和企業(yè)所得稅,我做了2筆分錄,1、借:利潤分配-未分配利潤貸:銀行存款,2、做:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅、印花稅貸利泣分配-未分配利潤,對嗎
答: 你好,第一個是支付的印花稅,第二個這個是什么的,這個是紅沖計提的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問下2019年4月補繳2018年企業(yè)所得稅544.66,分錄:1、借:所得稅費 544.66 貸:應(yīng)交企業(yè)所得:544.66 2、借:應(yīng)交稅費544.66 貸:銀行存款:544.66 3、本年利潤 :544.66 貸:所得稅費用:544.66。 這個本年利潤就是沖減2019年的利潤嗎?那這個所得稅費用呢?也計入2019年應(yīng)交企業(yè)所得稅?
答: 你好,補繳18年所得稅,分錄:1、借:以前年度損益調(diào)整 544.66 貸:應(yīng)交企業(yè)所得:544.66 2、借:應(yīng)交稅費544.66 貸:銀行存款:544.66 3、借:利潤 分配——未分配利潤 544.66 貸:以前年度損益調(diào)整 544.66


含糊的春天 追問
2022-04-15 16:22
含糊的春天 追問
2022-04-15 16:22
玲老師 解答
2022-04-15 16:23
玲老師 解答
2022-04-15 16:24