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送心意

秦楓老師

職稱中級會計師,經濟師,稅務師

2022-04-15 19:25

分公司 :計提   借:所得稅費用   貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅   
                支付所得稅  借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅   貸:其他應收款-總公司      
                支付總公司欠款  借:其他應收款-總公司  貸:銀行存款     
   總公司:代付企業(yè)所得稅-借:其他應收款-分公司   貸:銀行存款 
                收到分公司還款-借:銀行存款  貸:其他應收款-分公司

不理不理冰 追問

2022-04-15 20:56

分公司 借所得稅費用貸其他應付款 -總公司 借其他應付款-總公司 貸銀行存款
總公司 借 應交所得稅 貸 銀行存款 借 其他應收款-分公司 貸 應交所得稅 借 銀行存款 貸 其他應收款-分公司。 如果這樣做分錄可以嗎

秦楓老師 解答

2022-04-15 21:10

分公司如果要體現繳納所得稅  ,肯定要從應交稅費科目過度一下  ,我上面寫的分錄是為了跟總公司一致用了其他應收款, 用其他應付款更加直觀!總公司只是代為分公司交納,賬面上只存在跟分公司往來,總公司不應使用是應交稅費科目 

不理不理冰 追問

2022-04-15 21:24

可是扣稅單是總公司那里的呢 分公司沒有扣稅回單

秦楓老師 解答

2022-04-15 21:33

你都已經計提所得稅費用,但是賬面上如果不反應應交稅費,流程不太清晰,你可以問總公司要下該筆回單掃描或者復印件,我認為該事項分公司應該登記3筆記賬憑證,才能準確反映計提支付和代付流程,不過你的分錄也可以,因為所得稅費用進了利潤表,應交稅費也只是過度了一下,也沒有太大問題!

不理不理冰 追問

2022-04-15 21:37

好的 謝謝老師 你給的分錄很有用 

秦楓老師 解答

2022-04-15 21:48

不客氣 祝工作順利 

不理不理冰 追問

2022-04-15 22:10

再問老師一個問題  就是所得稅匯算清繳后 盈余公積需要在計提差額嗎

秦楓老師 解答

2022-04-15 22:22

21年按要求做了計提盈余公積分錄,22年匯算清繳后按照負數沖回,正數補提!

不理不理冰 追問

2022-04-15 22:23

好的。明白了

秦楓老師 解答

2022-04-15 22:27

好的 同學 有問題 隨時可以來會計學堂 

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相關問題討論
你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅   交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-07-17 10:59:20
這個利潤分配是不是要用以前年度所以調整來過渡?
2021-06-08 15:56:18
這個就是計入繳納企業(yè)所得稅的分錄,完全正確。是繳納企業(yè)所得稅的數據
2018-10-09 12:20:11
你好,這個是多計提嗎?
2021-10-26 11:50:32
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