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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-04-15 21:31

王老師您好!您的回答是當(dāng)有留底數(shù)時是可做也可不做,那我年終未,應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額貸方余額會大于借方該科目余額,我是用友軟件做帳,我是否不用管軟件會自動結(jié)轉(zhuǎn)余額到下年。那我的問題是我的 貸方應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額不是一直有余額,貸方余額豈不是表示會有欠稅。我該如何是好

YY 追問

2017-04-15 21:41

軟件不會自動結(jié)轉(zhuǎn),必須手工結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-04-15 20:52

您好,當(dāng)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額相抵為零,當(dāng)月未可以不需其它帳務(wù)處理了。當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于本月銷項(xiàng)稅額時,月未可以作分錄帳務(wù)處理,也可以不做。下月申報(bào)會有留底數(shù),那帳務(wù)處理也是可做,可不做。如果要做,都按如下分錄做。 
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

王雁鳴老師 解答

2017-04-15 21:33

您好,年底可以結(jié)轉(zhuǎn)一次,按我上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄處理。

王雁鳴老師 解答

2017-04-15 21:43

您好,是的,但是可以設(shè)置自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證的。

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肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
您好!按規(guī)定就是 確認(rèn)當(dāng)期合同收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。   借:主營業(yè)務(wù)成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-04-19 09:34:52
你好,不對。 營業(yè)成本,不包括期間費(fèi)用 利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅金及附加—期間費(fèi)用等%2B營業(yè)外收入—營業(yè)外支出
2023-07-17 11:22:08
銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)=銷售數(shù)量*庫存商品單位成本,收入與成本不可能相等的
2016-06-23 16:56:55
如果你是一般納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)成本時主營業(yè)務(wù)成本取得專票部分只結(jié)轉(zhuǎn)價。 銷售時不管普票和專票都按價稅分離后的價格確認(rèn)。
2017-08-14 07:18:49
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