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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-16 18:02

您好,這樣不對的,應該兩個章分開管理,開支票時,找主管先蓋財務主管的印鑒的,然后出納再蓋財務章的。

2.20 追問

2017-04-16 18:18

@王老師:出納人員在完成自己的本職工作時,還讓其兼管了銷售環(huán)節(jié)的核算、往來賬款核算的工作,由出納人員一人包攬了材料的月末盤點的工作。 
正確的做法是怎樣了?

王雁鳴老師 解答

2017-04-16 18:22

您好,正確的做法是,出納不能管錢又管物和賬的。只能管好現(xiàn)金和銀行存款的。可以幫著記賬,但是要主管進行核對。不能再包攬材料的盤點了。

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相關(guān)問題討論
您好,這樣不對的,應該兩個章分開管理,開支票時,找主管先蓋財務主管的印鑒的,然后出納再蓋財務章的。
2017-04-16 18:02:24
你好 財務會計,借,零余額賬戶用款額度,貸,財政撥款收入 預算會計,借,資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度,貸,財政撥款預算收入
2021-05-25 17:24:17
借;銀行存款 貸;應付賬款
2015-10-24 13:39:19
同學你好,不一樣的,額度在前,支付在后
2021-12-28 20:22:39
同學您好,這兩者是一樣的,都是增加零余額以及對應的財政撥款收入
2021-12-28 21:25:59
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