您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下 ,我有一筆業(yè)務(wù)是這樣子的,2024年 問(wèn)
需要當(dāng)時(shí)法人墊付款的付款記錄 答
開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)大類(lèi)和進(jìn)項(xiàng)大類(lèi)不一樣怎么辦 問(wèn)
你們是商貿(mào)行業(yè),必須要保持一致的,是生產(chǎn)制造可以不一致 答
老師,我現(xiàn)在要補(bǔ)交2023年的增值稅,那要怎么做會(huì)計(jì) 問(wèn)
您好, 借:利潤(rùn)分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 答
老師,上個(gè)月發(fā)放工資時(shí)從A賬戶轉(zhuǎn)了一筆款到B賬戶, 問(wèn)
同學(xué),你好 A 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 營(yíng)業(yè)外收入2000 答
老師,公司A中了一個(gè)標(biāo)分包 -----公司(B),B公司因缺資 問(wèn)
同學(xué),你好 是可以的,只要有相關(guān)的合同,業(yè)務(wù)真實(shí) 答

你好,去年6月份,有一筆代員工交社保,應(yīng)該記會(huì)計(jì)科目 其他應(yīng)收款誤記入管理費(fèi)用科目,今天如何調(diào)整? 今年,去年年度匯算清繳還沒(méi)做 有老師回復(fù)說(shuō) ,可以的可以。嗯,那你計(jì)入到管理費(fèi)用以后,那就說(shuō)明你多做了費(fèi)用了,按照你今年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整的,你應(yīng)該是調(diào)減費(fèi)用。 那么2022年的報(bào)表年初數(shù)要修改嗎?改那幾個(gè)報(bào)表?
答: 財(cái)務(wù)報(bào)表不需要更改的,只是需要更改你的匯算清繳的表格,你拿去調(diào)整表。然后你這個(gè)憑證咱不是要反沖一下嗎?你反沖的話,那就是借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配。
你好,去年6月份,有一筆代員工交社保,應(yīng)該記會(huì)計(jì)科目 其他應(yīng)收款誤記入管理費(fèi)用科目,今天如何調(diào)整? 今年,去年年度匯算清繳還沒(méi)做
答: 你好; 那你就調(diào)整比如 :借其他應(yīng)收款貸 以前年度損益調(diào)整; 借 以前年度損益調(diào)整貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
做年度匯算清繳時(shí)其他應(yīng)收款要調(diào)增嗎
答: 你好,其他應(yīng)收款不需進(jìn)行調(diào)增

