
我在做21年所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)21年的研發(fā)費用結(jié)轉(zhuǎn)分錄寫錯
答: 同學(xué)你紅沖錯誤的然后重新做
老師,我們所得稅匯算清繳里面研發(fā)費用加計扣除里面直接費用人員人工的金額,在取數(shù)的時候是怎么取數(shù)的呢?我不知道這個科目怎么核算出來的,我們公司有管理費用研究費用-直接人工這個科目,可是我啦了下2023年一整年的科目的合計并不等于之前會計人員申報的合計數(shù)啊?
答: 您好,是這樣的,研究費用里邊,還有資本化和費用化的部分,這個里邊不包含費用化的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅匯算清繳管理費用中的研發(fā)費用怎么填列
答: 你好,在所得稅匯算清繳時填寫納稅申報表(研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表)
2020年所得稅交了2萬多,20年度有研發(fā)費用加計扣除,造成20年所得稅匯算清繳表填出來得出可以退一萬多的所得稅,那去稅局退稅需要準(zhǔn)備什么資料,會被查賬嗎?
老師,你好我想問下我們公司是汽車制造業(yè)涉及研發(fā)費用,我們研發(fā)費用是單獨做的輔助賬,我們在做所得稅匯算清繳研發(fā)費用就按照我做這輔助賬報嗎,得不得把輔助賬提供給稅務(wù)
研發(fā)費用加計扣除,對當(dāng)年的所得稅匯算清繳利潤有影響,如果當(dāng)年虧損,可以結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用嗎?

