亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-18 19:30

16
那個憑證
怎么做的
借方貸方都是2241

???? 追問

2022-04-18 20:59

16憑證做的是結(jié)轉(zhuǎn)銷項  17憑證做的是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 這金額是填的有錯么。。 2241.51是作廢發(fā)票繳納的增值稅 566.04是次月需繳納的增值稅 從2241中抵的

郭老師 解答

2022-04-18 21:00

那你看一下你的16行個憑證,借貸方都有2241這個分錄。這取數(shù)有問題

???? 追問

2022-04-18 21:06

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅這個金額不應該是作廢發(fā)票繳納了增值稅的金額么。。我不太懂應該填什么。。

郭老師 解答

2022-04-18 21:13

結(jié)轉(zhuǎn)反了,你應該做相反的分錄,借應交稅費、應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅銷項沖的時候已經(jīng)在借方有余額了,你應該做相反的分錄吧?

???? 追問

2022-04-18 21:28

結(jié)轉(zhuǎn)銷項借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(已繳納的增值稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 。結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(抵扣繳納增值稅的一部分稅額)  貸:應交稅費-未交增值稅。這兩個金額填的有錯么老師?我把借貸都給弄相反 科目余額表就是附件這個金額了。。。

郭老師 解答

2022-04-18 21:30

是的,正確的應該是這個的。

???? 追問

2022-04-18 21:37

但是未交增值稅這是1109。正常應該是2411-566 剩余1675的稅額延續(xù)后期再抵扣。。4月份繳增值稅,從2411里抵扣566,這個憑證怎么寫呢老師。就是繳納稅費的憑證

郭老師 解答

2022-04-18 21:45

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1109
應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅566

???? 追問

2022-04-18 22:14

4月份繳納3月稅費是附件中的憑證,余額金額還是不太對路,我有些混亂了。實際作廢發(fā)票2241稅額,3月份開了發(fā)票抵2241中的566稅額,剩余抵扣的金額是1675,應該余額是這個數(shù)才對

郭老師 解答

2022-04-18 22:15

現(xiàn)在就是這個余額的

???? 追問

2022-04-18 23:54

您看我這個繳納3月稅費的憑證這樣對么 繳完稅后銷項稅額也是這樣在貸方么 不是應該都是平的么

郭老師 解答

2022-04-19 07:36

2241留著以后抵扣的
你現(xiàn)在需要繳566的稅款
2241-566
應該是還有這些沒抵扣
下次繼續(xù)抵扣
你看你的增值稅主表就可以

上傳圖片 ?
相關問題討論
16 那個憑證 怎么做的 借方貸方都是2241
2022-04-18 19:30:50
你銷售出去,借主營業(yè)務成本貸庫存商品不就沒有余額了?
2024-08-07 19:19:07
這個問題已經(jīng)解答了哦
2021-10-18 12:58:04
在的具體的什么問題?
2025-01-14 17:39:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...