老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。根據(jù)每個(gè) 問(wèn)
分開(kāi) 成立多個(gè)小規(guī)模 但是你們有培訓(xùn)資質(zhì)的吧 得單獨(dú)辦理 答
老師,籌建期我計(jì)提折舊時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:累計(jì)折 問(wèn)
借累計(jì)折舊貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,你看一下分?jǐn)偭藛幔?/span> 答
新公司在25年6.25成立,6月份沒(méi)有員工工資,8月份才 問(wèn)
你好,7/8月需要0申報(bào)個(gè)稅 答
您好!老師,我們核對(duì)往來(lái)賬款,財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的數(shù) 問(wèn)
要截止到哪一天是平衡的,2024年12月份之前嗎?是平的。 答
老師好,張三和李四合伙辦公司,協(xié)協(xié)約定,租金張出60% 問(wèn)
個(gè)人支付租金 借預(yù)付賬款租金 貸,實(shí)收資本張,9.6、 實(shí)收資本李,6.4 張報(bào)銷的借其他應(yīng)收款張 貸銀行存款9.6, 如果他們不做投資款,那就需要報(bào)銷給人家。你們?cè)僦Ц督o李6.4就可以。要么做投資款,要么報(bào)銷,就選擇這兩種,兩個(gè)人統(tǒng)一。 答

老師您好,前任會(huì)計(jì)的報(bào)表上,應(yīng)交稅金的期末貸方余額數(shù)為0,科目余額表上的應(yīng)交稅金期末貸方余額為7392.68,我以哪個(gè)數(shù)為準(zhǔn)呢,謝謝!
答: ?你好 ;? ? ? ? ?你這個(gè)? 你去核對(duì)到底 你賬上實(shí)際有應(yīng)交未交的增值稅沒(méi)有; 如果? 有的話;? 那么 報(bào)表就 不對(duì); 要去改報(bào)表的??
@欣欣老師? 老師您好,前任會(huì)計(jì)的報(bào)表上,應(yīng)交稅金的期末貸方余額數(shù)為0,科目余額表上的應(yīng)交稅金期末貸方余額為7392.68,我以哪個(gè)數(shù)為準(zhǔn)呢,謝謝!
答: 你查一下是什么原因造成的呢?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我根據(jù)之前的科目余額表,輸入本期期初的,可是金額都對(duì)不上,上年應(yīng)交稅金是借方有余額,但是我輸入的是負(fù)數(shù)貸方的,跟之前的科目余額表的金額就是查稅金這個(gè)數(shù)
答: 上年如果是借方,有可能是已經(jīng)重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)去了,你可以查找下

