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送心意

紅老師

職稱中級會計師

2021-05-28 14:20

上年如果是借方,有可能是已經(jīng)重分類到其他流動資產(chǎn)去了,你可以查找下

Clover 追問

2021-05-28 14:21

老師您好,上年應交稅金是借方,我輸入的期初是貸方的負數(shù),這樣會導致重分類對嗎?

紅老師 解答

2021-05-28 14:23

不是,上年借方,再報表中會分重分類到別的項目,不在應交稅金
如果不考慮報表,應該按照借方錄入期初,或者貸方負數(shù)

Clover 追問

2021-05-28 14:26

我按照他上年的科目余額表輸入相對應的數(shù),試算平衡,但是金額跟他上年科目余額不一致

紅老師 解答

2021-05-28 14:27

科目余額的期初金額和上年科目不一致,是因為沒有取到這個數(shù)據(jù)嗎

Clover 追問

2021-05-28 14:29

可是這個數(shù)我有錄入。

紅老師 解答

2021-05-28 14:35

不是說沒有錄入,,是不是公式?jīng)]有取到,你可以檢查下

Clover 追問

2021-05-28 14:39

好的,謝謝老師

紅老師 解答

2021-05-28 15:00

好的,你檢查下,不客氣的

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相關問題討論
你查一下是什么原因造成的呢?
2022-04-18 16:09:49
關鍵是你填的申么表呀?
2022-04-18 17:00:03
?你好 ;? ? ? ? ?你這個? 你去核對到底 你賬上實際有應交未交的增值稅沒有; 如果? 有的話;? 那么 報表就 不對; 要去改報表的??
2022-04-18 17:13:36
這個是需要以稅務申報表的增值稅主表的數(shù)據(jù)為準,可能會計核算處理與稅務申報不一致的情況,如果是不一致需要要稅務申報表為準的
2022-04-18 17:50:38
關鍵你是填的什么哦?
2022-04-18 16:31:58
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