預提2024年費用10萬元,2025.5月取得了發(fā)票賬務如 問
借:應付賬款--暫估 增值稅-進項 貸:銀行存款 答
請問對當期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應付職工薪酬,貸應收賬款-總包。 答
老師,請教個問題,我們公司2022年賣了個車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請教? 問
您好,您有什么問題。 答

@欣欣老師? 老師您好,前任會計的報表上,應交稅金的期末貸方余額數(shù)為0,科目余額表上的應交稅金期末貸方余額為7392.68,我以哪個數(shù)為準呢,謝謝!
答: 你查一下是什么原因造成的呢?
老師您好,前任會計的報表上,應交稅金的期末貸方余額數(shù)為0,科目余額表上的應交稅金期末貸方余額為7392.68,我以哪個數(shù)為準呢,謝謝!
答: 關鍵是你填的申么表呀?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,前任會計的報表上,應交稅金的期末貸方余額數(shù)為0,科目余額表上的應交稅金期末貸方余額為7392.68,我以哪個數(shù)為準呢,謝謝!我是接手前任會計的工作 現(xiàn)在申報的時候,我該以哪個數(shù)據(jù)為準
答: 這個是需要以稅務申報表的增值稅主表的數(shù)據(jù)為準,可能會計核算處理與稅務申報不一致的情況,如果是不一致需要要稅務申報表為準的


Clover 追問
2021-05-28 14:21
紅老師 解答
2021-05-28 14:23
Clover 追問
2021-05-28 14:26
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2021-05-28 14:27
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2021-05-28 14:29
紅老師 解答
2021-05-28 14:35
Clover 追問
2021-05-28 14:39
紅老師 解答
2021-05-28 15:00