
銷售產(chǎn)品,已給對方開了普票。對方只支付了一部分貨款。如何做分錄?
答: 你好:借:應(yīng)收賬款 現(xiàn)金或銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收主 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅銷項稅
老師你好想咨詢下,假如說1月份支付購貨款50萬當(dāng)月產(chǎn)品已經(jīng)入庫35萬,但是發(fā)票要2月份才能到,應(yīng)該怎么做分錄呢
答: 當(dāng)月產(chǎn)品已經(jīng)入庫35萬 借:庫存商品? 貸:應(yīng)付賬款-暫估? 次月沖銷
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果因產(chǎn)品問題后期發(fā)生銷售折讓怎么做分錄,如上個月收貨款2000,這個月因產(chǎn)品問題退給客戶300
答: 你開紅字發(fā)票么,你退款 那就做借應(yīng)收賬款 貸銀行,開紅字還需要做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)

