
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
老師,增值稅申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅比實(shí)際多了0.01元,還是2019年3月份發(fā)生的,如何調(diào)整及分錄?
答: 你好 尾差,差額記營(yíng)業(yè)外收支科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,老師,出口貨物不收匯按免稅處理,進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出或者按內(nèi)銷處理,繳納銷項(xiàng)稅。我想問(wèn)您具體怎么操作?按免稅處理,增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
答: 您好,免稅的話點(diǎn)在附表一,免稅貨物欄次,視同銷售的話,就填在百分之十三對(duì)應(yīng)的欄次

