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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-20 13:05

你好,根據(jù)你提供的回單圖片,分錄是
借:銀行存款—轉(zhuǎn)入銀行
貸:銀行存款—轉(zhuǎn)出銀行 

charles 追問

2022-04-20 13:06

對賬單很少的,也要一個月一個月做的嗎

鄒老師 解答

2022-04-20 13:08

你好,是的,是這樣的

charles 追問

2022-04-20 13:08

那用途是工資這塊不考慮的嗎

鄒老師 解答

2022-04-20 13:10

你好,你去看一下你提供的回單,是兩個銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬,還沒有實際支付到個人賬戶啊

charles 追問

2022-04-20 13:16

老師,對賬單少可以一年放在一起可以嗎

鄒老師 解答

2022-04-20 13:16

你好,需要按月處理才是的 

charles 追問

2022-04-20 13:31

老師,像上面這張對賬單應(yīng)該怎么處理才算完成

鄒老師 解答

2022-04-20 13:32

你好,你是以什么標(biāo)準(zhǔn)來判斷是否完成呢?

charles 追問

2022-04-20 13:33

老師,我登記賬簿是這樣的,對嗎?你幫我看看~~

鄒老師 解答

2022-04-20 13:35

你好,是的,是這樣的

charles 追問

2022-04-20 13:36

下一步是科目匯總對嗎

鄒老師 解答

2022-04-20 13:37

你好,下一步通常是報表編制 

charles 追問

2022-04-20 13:40

資產(chǎn)表和利潤表嗎,老師

鄒老師 解答

2022-04-20 13:41

你好,是的,是這樣的

charles 追問

2022-04-20 14:00

老師,看這張會計分錄在資產(chǎn)負債表上應(yīng)該怎么填,理論上的覺得不是這樣的啊

鄒老師 解答

2022-04-20 14:03

你好,只有這3筆分錄,沒有其他的業(yè)務(wù),是這個意思嗎? 

charles 追問

2022-04-20 14:08

恩,是的,老師~~

鄒老師 解答

2022-04-20 14:09

你好
貨幣資金 55058.25—1.4

預(yù)收賬款 55058.25
未分配利潤 —1.4

charles 追問

2022-04-20 14:30

1.4是手續(xù)費怎么變成未分配利潤得?~~

charles 追問

2022-04-20 14:32

55058.25本來是應(yīng)收賬款的,對嗎,有怎么是預(yù)收賬款?

鄒老師 解答

2022-04-20 14:37

你好
費用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤啊
應(yīng)收賬款期末余額負數(shù),就是預(yù)收的意思啊 

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你好,對的是的,是這么理解的。
2021-12-20 13:25:14
我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
你好,社?;鶖?shù)是應(yīng)付職工薪酬
2019-02-20 15:51:02
按第一種處理方式
2019-12-20 16:13:51
借:管理費用-工會經(jīng)費   貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費   繳納時:   借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費   貸:銀行存款   返還時:   借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費
2020-05-28 10:55:28
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