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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2022-04-20 17:14

您好!你掛往來,通過其他應付款來核算哦

xijunkokhjhk 追問

2022-04-20 17:45

是要做幾筆帳呢,,就是不知道具體該這么掛,掛了的話收到錢了后又這么處理??梢詫懸幌路咒泦?/p>

丁小丁老師 解答

2022-04-20 18:05

您好!你們掛靠國企,應該是你們付錢給國企
掛賬時
借:費用等
貸:其他應付款
付款時
借:其他應付款
貸:銀行存款

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相關問題討論
您好!你掛往來,通過其他應付款來核算哦
2022-04-20 17:14:52
借預付賬款貸銀存 按月攤銷借管理費用貸預付
2019-09-30 09:37:10
你好 ; 你們這個 項目供應商扣他們的保險費和稅差描述下具體業(yè)務; 好判斷
2022-04-20 11:41:12
你好,可以計入管理費用
2016-11-02 15:46:56
你好!借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 其他業(yè)務收入-保險收入 應交稅費-應交增值稅
2017-11-13 13:52:43
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