你好老師!我這本月抵扣完增值稅后需要繳納增值稅, 問
是的,就是那樣做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 答
請(qǐng)問老師有自動(dòng)編制合并報(bào)表的excle表格嗎?(主要是 問
您好,有的,給個(gè)郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項(xiàng)目嗎? 問
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答
親 我去年開通的全盤真賬實(shí)訓(xùn)會(huì)計(jì)校長(zhǎng)VIP班-二十 問
課程這塊,請(qǐng)咨詢下官網(wǎng)在線客服或班主任,能得到更有效信息。 答
老師你好,原股東的股權(quán)是50萬(wàn),已經(jīng)實(shí)繳了20萬(wàn)。但 問
關(guān)鍵是當(dāng)時(shí)打款是否備注投資款? 答

一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額如何記賬,進(jìn)項(xiàng)稅額如何轉(zhuǎn)出?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
你好,小規(guī)模發(fā)生的業(yè)務(wù),也收到了進(jìn)項(xiàng)票,但是開銷項(xiàng)票的時(shí)候變成了一般納稅人。會(huì)計(jì)在經(jīng)驗(yàn)不足 一般納稅人開的票 用小規(guī)模時(shí)候收到的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了,現(xiàn)在管理員要讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后補(bǔ)稅,還有什么辦法么 補(bǔ)稅的金額比較大
答: 你好 ; 你去做轉(zhuǎn)出分錄 。然后補(bǔ)稅即可 ; 只能補(bǔ)稅的 ;這個(gè)本來就不能用小規(guī)模期間的去抵扣的; 你小規(guī)模期間本身就得價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用去的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人這月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,多出的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)出?
答: 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,那么保留賬面留待下月再抵。


陪你考證的初級(jí)班主任 追問
2022-04-21 10:25
meizi老師 解答
2022-04-21 10:33