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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-21 10:16

你好 ;  你去做轉(zhuǎn)出分錄 。然后補(bǔ)稅即可  ;        只能補(bǔ)稅的 ;這個(gè)本來就不能用小規(guī)模期間的去抵扣的;  你小規(guī)模期間本身就得價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用去的

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-04-21 10:25

補(bǔ)稅是得按銷項(xiàng)稅率補(bǔ)么

meizi老師 解答

2022-04-21 10:33

你好;         是的。按照銷項(xiàng)稅稅率的  

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好 ; 你去做轉(zhuǎn)出分錄 。然后補(bǔ)稅即可 ; 只能補(bǔ)稅的 ;這個(gè)本來就不能用小規(guī)模期間的去抵扣的; 你小規(guī)模期間本身就得價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用去的
2022-04-21 10:16:08
1稅局查到進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出會(huì)通知企業(yè)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)要求企業(yè)當(dāng)月或多少天以內(nèi)補(bǔ)交此稅款。 2如果是購(gòu)銷合同,轉(zhuǎn)出的部分進(jìn)入購(gòu)進(jìn)成本,印花稅按轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的金額*萬(wàn)分之三計(jì)處繳納。
2018-02-10 13:09:02
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,那么保留賬面留待下月再抵。
2017-05-27 20:02:07
已經(jīng)之前轉(zhuǎn)出后面申報(bào)不需要再轉(zhuǎn)出
2020-07-11 10:48:39
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