
前幾天申報(bào)把增值稅納稅季報(bào)給弄錯(cuò)了,報(bào)了25930,現(xiàn)在稅務(wù)部門打電話讓交777.9的稅款、要怎么辦?
答: 你好!如果是申報(bào)錯(cuò)誤就去前臺進(jìn)行更正申報(bào)。
你好!我們每月銷售發(fā)貨21號到次月20號為一個(gè)周期,次月20號開始與客戶對賬開票,確認(rèn)收入,行業(yè)內(nèi)都是這樣操作的?,F(xiàn)稅務(wù)部門要求我們把20號到月底的發(fā)貨都作為確認(rèn)收入,申報(bào)納稅,次月開票再做納稅沖減,這樣是否合理?謝謝!
答: 你好,是合理的,權(quán)責(zé)發(fā)生制,一個(gè)月本來就是要算到月底
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
為什么0申報(bào),被稅務(wù)部門罰沒收入
答: 你好,沒看明白你這句話的意思,你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù),或者說你現(xiàn)在想做什么?
公司有一年多沒有開展業(yè)務(wù)了,所有申報(bào)都是零申報(bào),申請注銷稅務(wù)登記,稅務(wù)部門讓填增值稅納稅申請表怎么填
您好,因?yàn)閯趧?wù)虛報(bào)稅務(wù)部門要求寫情況說明,請問怎么寫呀?要寫整改結(jié)果,不知道怎么寫了。

