APP下載
欣欣子
于2022-04-21 18:19 發(fā)布 ??801次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-21 18:19
借其他應收款借管理費用負數(shù)
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
想請教一下:我想把其他應收款的貸方余額調(diào)整成管理費,會計分錄應該怎么做呢 可能這樣調(diào)整嗎
答: 借管理費用 貸其他應收款
答: 借其他應收款 借管理費用負數(shù)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
內(nèi)賬找不到其他應收款沖減管理費,是用紅字還是藍字?
答: 找不到其他應收款沖減管理費是什么意思
老師好,別人用我們公司電,四月沒給錢,我做了其他收款單據(jù),生成借其他應收款貸管理費租戶還款時在哪里核銷,怎樣核銷
討論
老師。公司支付倉庫租金和管理費,一共16萬,合同簽訂3年,為什么走其他應收款?而不是走其他應收款呢?
同一批管理人員管理幾家獨立的公司,工資統(tǒng)一由其中一家發(fā)放,年底做賬財務總監(jiān)要求把工資分配到其他公司,其他公司會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款 發(fā)放工資的公司會計分錄借:其他應收款 貸:管理費用—工資 這樣可以嗎
請問在實際業(yè)務中,有的費用是借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款,而有些費用則借:管理費用 貸:其他應收款,可以幫忙解釋下嗎,謝謝您
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 709601 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)