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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-18 23:51

公司目前沒有開增值稅發(fā)票,所以也沒有銷項只有進(jìn)項,要怎么做分錄?

王雁鳴老師 解答

2017-04-18 23:51

您好,全額抵扣分錄是,借;管理費用-服務(wù)費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務(wù)費,負(fù)數(shù)。

路遙 追問

2017-04-18 23:53

@王老師:目前沒有抵扣,也入管理費用,然后結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)月的本年利潤?

王雁鳴老師 解答

2017-04-18 23:59

您好,是的。

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"財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財稅[2012]15號)第五條規(guī)定,納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護費,應(yīng)按以下要求填報: 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額’之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額’之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。"
2017-06-18 16:30:08
公司目前沒有開增值稅發(fā)票,所以也沒有銷項只有進(jìn)項,要怎么做分錄?
2017-04-18 23:51:06
借:管理費用貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費貸:管理費用
2018-03-08 10:15:40
你好,是如何做分錄,還是這個費用用途?
2019-06-04 09:21:56
我這里一共820。。。。。。。
2015-10-31 15:46:02
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