
上月開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,對(duì)方退回,這個(gè)月又重新開(kāi)了一張。上月已做收入并繳納了增值稅。這個(gè)月怎么做賬
答: 您好!你要開(kāi)紅字發(fā)票沖減 不然就要重復(fù)做賬交稅
開(kāi)專(zhuān)票已經(jīng)繳納了增值稅,后面發(fā)票作廢,退了稅款回來(lái),如何做賬呢
答: 你好,發(fā)票作廢,直接報(bào)收入按照原分錄沖掉。退稅的分錄也是直接把當(dāng)時(shí)做賬的分錄,紅字沖掉。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅局退回的個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi) 怎么做賬 需要繳納增值稅?
答: 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入/其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額【按經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)確認(rèn)增值稅】


鮮林波 追問(wèn)
2017-04-19 10:42
宋生老師 解答
2017-04-19 10:45