老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬 是暫估成 問
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收 問
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問
你好,本身這個不是你們的業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)科目 答

有a.b.c三股東,a.b股東現(xiàn)金入股,c技術(shù)入股。a.b.c分別占股45%、45%、10% 。a.b股東一共現(xiàn)金出資20萬。分錄該怎么做?
答: 借;庫存現(xiàn)金 無形資產(chǎn) 貸;實(shí)收資本——A B C
老師好,股東以部分現(xiàn)金部分貨品入股,分錄怎么做呀?
答: 借庫存現(xiàn)金 借庫存商品或原材料 貸實(shí)收資本
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前獨(dú)資股東注入資金120,后面轉(zhuǎn)股給現(xiàn)股東,現(xiàn)股東也是獨(dú)資,轉(zhuǎn)股價(jià)100.這分錄要咋處理
答: 你好,借:實(shí)收資本100 利潤分配-未分配利潤 20 貸:實(shí)收資本-原股東120

