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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2022-04-25 18:23

你好!這個應(yīng)該按實際發(fā)生的金額入賬,對沖的部分,單獨做分錄

實操學(xué)堂 追問

2022-04-26 09:17

對沖的話,總公司在對公賬戶匯了,71萬給我們,老師你看我這樣操作行不行,總公司和子公司業(yè)務(wù)往來按實際公賬付款和收款為準(zhǔn),對沖部分沒付給總公司的算子公司的利潤

宋生老師 解答

2022-04-26 09:20

你好!恩。本身就應(yīng)該是這樣

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風(fēng)險大,真實業(yè)務(wù)暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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