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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-04-27 02:06

你好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2022-04-27 06:11

1借銀行存款2.12
貸其他業(yè)務(wù)收入2
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅0.12

暖暖老師 解答

2022-04-27 06:12

借其他業(yè)務(wù)成本1
貸累計攤銷1

暖暖老師 解答

2022-04-27 06:12

2借原材料8000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1040
貸應(yīng)付賬款9040

暖暖老師 解答

2022-04-27 06:13

4借原材料600
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額78
貸實收資本480
資本公積198

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你好需要計算做好了給你
2022-04-27 02:06:53
你好 借:銀行存款? 200萬 固定資產(chǎn) 300萬 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 39萬 貸:實收資本 1000萬*35% 資本公積 200萬%2B300萬%2B39萬—1000萬*35%
2021-10-29 11:12:01
同學(xué)您好, 借:原材料? ?400000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)? ?52000 ? ?貸:實收資本? ?300000 ? ? ? ? ? 資本公積—資本溢價? ?152000
2021-12-23 00:27:04
借無形資產(chǎn)84000 貸實收資本60000 資本公積資本溢價24000
2020-03-31 11:24:01
你好,投資方未提供增值稅專用發(fā)票,根據(jù)這個判斷,增值稅就不能抵扣,所以就不需要分開寫的
2019-04-20 14:58:04
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