
請(qǐng)問(wèn)老師,年末余額表上,銀行存款+其他應(yīng)收款(無(wú)應(yīng)收賬款)應(yīng)該等于其他應(yīng)付款嗎
答: 同學(xué),你好 不等于的
為什么幫別人代付,一個(gè)是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 一個(gè)是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款呢?
答: 正確的應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸銀行存款,如果你們欠了人家的錢(qián)付款,替他付款的話(huà),可以做其他應(yīng)付款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我想問(wèn)下 我在入賬的時(shí)候入錯(cuò)科目了 金額沒(méi)有錯(cuò)誤 我是采用紅字更正嗎?把那張憑證紅沖 然后再寫(xiě)正確的 還是我直接把我入錯(cuò)的科目直接轉(zhuǎn)入正確科目? 借:其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款 我這個(gè)借方不應(yīng)該是法人 而是其他應(yīng)收款-員工 我可以這樣整嗎?
答: 你好,采用紅字更正就可以了,這樣也行


sunshine 追問(wèn)
2017-04-21 15:24
宋生老師 解答
2017-04-21 15:25
sunshine 追問(wèn)
2017-04-21 15:36
宋生老師 解答
2017-04-21 15:38