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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-04-22 13:34

不會,年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 
是的。

劉星雨 追問

2017-04-22 13:54

@方老師:老師,年度結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢

方老師 解答

2017-04-22 13:56

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
存在留抵時把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)扣除留抵進行結(jié)轉(zhuǎn)

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你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
你好,繳納時才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
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