接待客戶,本地酒店開的住宿費(專票)應(yīng)該入什么科目? 問
你好,可直接計入招待費 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元氣四寶 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請,2026.1開始是一般納稅人,這樣會比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會計要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚聲器 消防廣播 問
大項可以寫公共安全設(shè)備 答

老師您好,在稅務(wù)局申報出口退稅都需要什么材料,操作流程是怎么操作的。謝謝老師
答: 您是生產(chǎn)型出口企業(yè),還是外貿(mào)型出口企業(yè)?
出口退稅,提交稅局紙質(zhì)材料,需要有業(yè)務(wù),然后等待審核期間,電子稅務(wù)局怎么申報,發(fā)票已經(jīng)開具?
答: 您?好,是的,退稅申報時出口發(fā)票已開 1.退稅發(fā)票勾選:登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺,點擊發(fā)票退稅勾選,在發(fā)票列表中勾選需辦理退稅認證的發(fā)票,點擊提交。 2.退稅發(fā)票認證:點擊退稅確認勾選,系統(tǒng)彈出已勾選發(fā)票清單,點擊確認,在彈出窗口點擊確定,完成發(fā)票退稅認證。 3.進入退稅管理模塊:登錄電子稅務(wù)局,進入我要辦稅頁面,選擇出口退稅管理。 4.進入退稅在線申報模塊:選擇出口退稅申報,在業(yè)務(wù)事項中選擇出口貨物勞務(wù)免退稅申報,點擊在線申報。 5.申報退稅:按系統(tǒng)提示的步驟正確錄入各項退稅申報信息,點擊提交即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,老師,請問如何在電子稅務(wù)局網(wǎng)站上辦理出口退稅申報?申報步驟能否幫忙告知一下?謝謝老師
答: 第一步、退稅申報數(shù)據(jù)錄入 數(shù)據(jù)申報數(shù)據(jù)錄入包括兩部分:進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入和出口明細申報數(shù)據(jù)錄入.這兩個部分錄入的數(shù)據(jù)內(nèi)容有點一樣. 1、進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入: 1)關(guān)聯(lián)號:將最小一筆業(yè)務(wù)(即對應(yīng)的專用發(fā)票、稅票、報關(guān)單、核銷單不能分割)編一個關(guān)聯(lián)號,關(guān)聯(lián)號為10位 2)稅種:V 增值稅,C 消費稅 3)申報批次:當月申報的次數(shù) 4)進貨憑證號:增值稅專用發(fā)票號碼 5)供貨方納稅號:供貨企業(yè)的稅務(wù)登記證號碼 6)發(fā)票開票日期:增值稅專用發(fā)票開具日期 7)商品代碼:商品對應(yīng)的海關(guān)商品代碼,必須與對應(yīng)報關(guān)單上的商品編號一致 8)專用稅票號:錄入稅收(出口貨物專用)繳款書右上角號碼,有一定的規(guī)則.消費稅才錄入此項,否則不需錄入. 2、出口明細申報數(shù)據(jù)錄入: 1)關(guān)聯(lián)號:同一筆業(yè)務(wù)中與進貨明細數(shù)據(jù)錄入相對應(yīng)且必須一致 2)申報批次:申報的次數(shù) 3)出口發(fā)票號:出口發(fā)票號碼,若對應(yīng)多張出口發(fā)票,只需錄入一張出口發(fā)票的號碼 4)報關(guān)單號碼:出口報關(guān)單右上角號碼(9位)+0+項號(2位),同一張報關(guān)單上有多條信息的,必須逐條信息錄入,不能匯總錄入. 5)出口日期:出口報關(guān)單上的出口日期 6)美元離岸價:報關(guān)單上的總價,非美元幣制必須折成美元價錄入 7)核銷單號:出口報關(guān)單所對應(yīng)出口收匯核銷單的號碼 8)商品代碼:報關(guān)單上的商品編號 9)代理證明號:屬委托代理出口申報退稅的,在此欄錄入代理出口證明號碼,且報關(guān)單號碼欄不用錄入內(nèi)容,否則,此欄為空. 第二步、退稅申報數(shù)據(jù)審核 進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-〉進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入,按〈審核認可〉鍵,根據(jù)實際需要,設(shè)置條件 進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-〉出口明細申報數(shù)據(jù)錄入,按〈審核認可〉鍵,根據(jù)實際需要,設(shè)置條件 第三步:退稅申報數(shù)據(jù)檢查 數(shù)據(jù)加工處理-〉進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查 數(shù)據(jù)加工處理-〉換匯成本檢查 數(shù)據(jù)加工處理-〉預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查 第四步:預(yù)申報 數(shù)據(jù)加工處理-〉生成預(yù)申報數(shù)據(jù),輸入本次申報最大的 聯(lián)號,或輸入10個9,點擊確定.預(yù)申報無疑點或?qū)⒁牲c調(diào)整后,才可以進行正式申報. 第五步、正式申報 1、預(yù)審反饋處理-〉確認正式申報數(shù)據(jù) 2、打印退稅進貨、申報明細表 3、退稅正式申報-〉查詢本次申報數(shù)據(jù)-〉退稅匯總申報表錄入,點擊增加,錄入本次申報的申報年月,按回車,系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表,核對各項數(shù)據(jù)無誤后,點擊保存,退出 4、退稅正式申報-〉生成退稅申報軟盤,選擇本地申報,輸入路徑,點擊確定,正式申報完成

