老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問(wèn)
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報(bào)表申報(bào)所得稅,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都合 問(wèn)
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌模粌H僅是收入和成本要合并,你申報(bào)的時(shí)候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下。看總金額到底是收入對(duì)不上還是成本對(duì)不上?還是某一項(xiàng)費(fèi)用對(duì)不上? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)接手公司后這個(gè)應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符,是 問(wèn)
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報(bào)所得稅 問(wèn)
已經(jīng)計(jì)提了就要填計(jì)入成本費(fèi)用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

根據(jù)下列某企業(yè)2019年12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄 1.本公司從某工廠購(gòu)進(jìn)甲材料一批,價(jià)值15000元,增值稅率為13%,貨款尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。2.生產(chǎn)車間為生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料-批,其價(jià)值為6 500元,廠部領(lǐng)用一般性耗用材料500元。3.本企業(yè)廠部以現(xiàn)金200元購(gòu)買一批辦公用 品。4.經(jīng)計(jì)算,本月應(yīng)計(jì)提的短期借款利息800元。5.本企業(yè)收到長(zhǎng)城集團(tuán)現(xiàn)金投入資本100000元存入銀行。6.經(jīng)匯總計(jì)算,本月應(yīng)付給職工的工資為75200元,其中:生產(chǎn)工人工資為40 000元,車間管理人員的工資為7 200元,廠部管理人員的工資為20 000元,銷售部門人員工資8 000元
答: 同學(xué)你好 1 借,原材料15000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)15000*13% 貸,應(yīng)付賬款 2 借,生產(chǎn)成本6500 借,管理費(fèi)用500 貸,原材料7000 3 借,管理費(fèi)用200 貸,庫(kù)存現(xiàn)金200 4 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用800 貸,應(yīng)付利息800 5 借,銀行存款100000 貸,實(shí)收資本100000 6 借,生產(chǎn)成本40000 借,制造費(fèi)用7200 借,管理費(fèi)用20000 借,銷售費(fèi)用8000 貸,應(yīng)付職工薪酬75200
購(gòu)進(jìn)的原材料入庫(kù)后領(lǐng)用用于工程安裝,開的增值稅專用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,那領(lǐng)用后增值稅是不是要轉(zhuǎn)出?分錄怎么做?
答: 你好!這個(gè)是不用轉(zhuǎn)出的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
佳佳公司領(lǐng)用一批購(gòu)入的原材料用于安裝生產(chǎn)設(shè)備,原材料價(jià)款20000元,增值稅稅率為0.13會(huì)計(jì)分錄怎么寫
答: ?借:在建工程 17699.12 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2300.88 ? ? ? ? ?貸:原材料 20000 ? ? ? ? ??

