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送心意

王超老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-29 10:21

你好
這個(gè)要看客戶給的錢多不多,如果多,那么全部補(bǔ)做
如果不多,那么你就用期末數(shù)作為你的期初數(shù)

Jessica 追問

2022-04-29 10:24

不是 我們一直都有給他做賬,只是他新開的兩個(gè)銀行戶 前幾年的流水一直沒有給到我們,最近才給我們的

王超老師 解答

2022-04-29 10:36

這個(gè)是客戶自己的責(zé)任,那么你只能按照期末余額來作為你的期初數(shù)了

Jessica 追問

2022-04-29 10:41

主要是客戶給我們的之前的流水,我們要給他調(diào)賬,怎么調(diào)

王超老師 解答

2022-04-29 10:48

那你要調(diào)賬的話,只能是全部反結(jié)賬回去,重新做進(jìn)去的

Jessica 追問

2022-04-29 10:55

不可以直接比如在5月份的賬里面調(diào)嗎?

王超老師 解答

2022-04-29 10:58

你放在5月份,那么會(huì)使得你的利潤表變動(dòng)的非常劇烈的啊

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你好 這個(gè)要看客戶給的錢多不多,如果多,那么全部補(bǔ)做 如果不多,那么你就用期末數(shù)作為你的期初數(shù)
2022-04-29 10:21:19
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好 這個(gè)要看有沒有申報(bào)過 如果申報(bào)了,那么反結(jié)轉(zhuǎn),到對應(yīng)的月份做賬 如果沒有申報(bào),那么在這個(gè)月 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-04-01 21:17:04
首先,你需要把這些流水全部核對一遍,確認(rèn)無誤后,再根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況,按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行分錄。比如,如果是收入,你可以錄入應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入等賬戶;如果是費(fèi)用,你可以錄入應(yīng)付賬款,主營業(yè)務(wù)成本等賬戶。
2023-03-20 17:06:57
確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
2019-07-29 10:01:04
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