老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問下 公司購買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問
手機(jī)專票可以抵扣 答

原來是小規(guī)模納人開具的發(fā)票金額44500元,后購買方稅號(hào)變更,現(xiàn)在發(fā)票退回,因?yàn)榘l(fā)票是2月份開的,這個(gè)月去國(guó)稅柜臺(tái)問了,說他們那里作廢不了,可以在金稅盤里開紅字發(fā)票,但是我們4月1號(hào)又升級(jí)為一般納稅人了,怎么辦
答: 您好!其實(shí)他稅號(hào)變更完全是可以用的。是代開的嗎
一般納稅人,由于變稅號(hào),對(duì)方退票了,現(xiàn)在開完紅字發(fā)票,又重新開了正確的發(fā)票,賬上怎么處理
答: 您好,開紅字發(fā)票時(shí),借;應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。再開正確的發(fā)票時(shí),借;應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司6月份開具一張專用發(fā)票,7月份對(duì)方說在變更一般納稅人,暫時(shí)不要發(fā)票,我該怎么開具紅字發(fā)票呢?
答: 您好 自己在開票系統(tǒng)里申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表 然后根據(jù)紅字發(fā)票信息表開具紅字發(fā)票


小小 追問
2017-04-24 15:46
宋生老師 解答
2017-04-24 15:48