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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-30 19:59

您好
借:銀行存款226
貸:其他業(yè)務(wù)收入200
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額200*0.13=26
借:其他業(yè)務(wù)成本100
貸:原材料 100

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借在建工程貸材料采購 材料成本差異
2019-06-22 13:30:00
你好 借:待處理財產(chǎn)損益(貸方合計金額), 貸:庫存商品 5*50, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)5*30*17%
2021-12-20 21:15:30
您好 借:銀行存款226 貸:其他業(yè)務(wù)收入200 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額200*0.13=26 借:其他業(yè)務(wù)成本100 貸:原材料 100
2022-04-30 19:59:34
同學你好,銷售時,借:銀行存款,10000元,貸:其他業(yè)務(wù)收入,8547.01元,應交稅費-應交增值稅-銷項,1452.99元,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,6000元,貸:原材料-A,6000元。
2021-06-02 23:07:21
你好 借;應收賬款等科目 ,貸;其他業(yè)務(wù)收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;其他業(yè)務(wù)成本 , 貸;原材料
2019-12-23 17:52:59
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