案例:我司是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),這個(gè)月有出口退稅,期末余額,應(yīng)交國內(nèi)銷項(xiàng)稅10000,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額是30000,出口銷售額是140000,140000乘以013等于42000,我司這個(gè)月申報(bào)出口退稅時(shí)退了20000,沒交增值稅,交了附加稅(城建稅0.05,教育費(fèi)附加0.03。地方教育費(fèi)附加0.02),用22000*0.1.次月公戶上也打過來20000.次月國內(nèi)銷項(xiàng)稅額是15000,進(jìn)項(xiàng)稅額是32000,出口銷售額是150000,150000乘以0.13等于19500.報(bào)出口退稅時(shí)顯示應(yīng)退稅額17000.同時(shí)也交了增值稅附加稅,第三月銷項(xiàng)稅額10000,進(jìn)項(xiàng)5000,請問這一連3月的分錄咋做,結(jié)轉(zhuǎn)
廖**文
于2022-04-30 20:33 發(fā)布 ??603次瀏覽


微信掃一掃,老師解答后可收到通知!
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息