亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-04-25 09:27

借;管理費(fèi)用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)      貸;銀行存款等科目  
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了

潘潘 追問

2017-04-25 09:29

@鄒老師:是不是購進(jìn)時借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目,再分?jǐn)傇俑鞑块T借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)

鄒老師 解答

2017-04-25 09:32

你好,是的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了
2017-04-25 09:27:44
你好,一般損益類科目在月末需要結(jié)轉(zhuǎn) 一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 借:營業(yè)外收入 等 貸:本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:稅金及附加 貸:其他業(yè)務(wù)成本 貸:銷售費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:營業(yè)外支出 等
2020-01-02 19:07:54
你好!這個可以有余額,不一定要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2017-08-10 09:53:49
借銀行存款貸應(yīng)收賬款
2021-06-01 10:04:53
你好可以參考我給你發(fā)的圖片哈
2023-08-14 04:22:06
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...