當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(1.15-0.15)÷(1-9%)×9%+0.15×9% 問
同學(xué),你好 因?yàn)檫@個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品,只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算,這個(gè)是特殊算法 答
請問老師,股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”, 問
你好可以的,可以做的 答
老師您好 銀行出保函要存保函金額到一個(gè)賬戶 擔(dān) 問
是的,萬一有問題擔(dān)保公司自己出錢賠償?shù)?/span> 答
個(gè)人注冊了個(gè)體工商戶,然后又以個(gè)人的名義承接業(yè) 問
你好,可以代開。這個(gè)是2個(gè)主體。可以各自做各自的業(yè)務(wù) 答
想問下老師關(guān)于購入固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用 問
借:管理費(fèi)用等 貸:銀行存款 不通過固定資產(chǎn)核算 答

4月份收到1月份應(yīng)收款,匯率按哪個(gè)來???借:銀行 4.1匯率*外幣 匯兌損益貸:應(yīng)收賬款 1.1匯率*外幣以上我的理解對嗎?
答: 首先,應(yīng)收賬款3月底是要按照3月31日的匯率折算的 借:銀行 4.1匯率 (銀行買價(jià)) 匯兌損益 貸:銀行存款外幣(人民幣中間價(jià)) 借:外幣銀行存款 收款日匯率 匯兌損益 貸:應(yīng)收賬款
老師,前面把其它應(yīng)收款記在應(yīng)收賬款上了,該怎么做可以不改前面的報(bào)表,謝謝
答: 借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
款已付,票未開的,是入應(yīng)收賬款還是其它應(yīng)收款
答: 您好,入應(yīng)收賬款的呢
9年前一筆1萬多的應(yīng)收賬款應(yīng)該掛借方結(jié)果掛到貸方了,現(xiàn)在應(yīng)收款差了兩萬多,怎么處理?可以直接更正嗎?
老師,題目中的本月收回上月已確認(rèn)并作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款5萬,不應(yīng)該是壞賬減少了嗎,應(yīng)收款增加這樣嗎,我沒有理解什么意思,可以分析一下嗎
我2020年1月1日 建賬 有應(yīng)收款50000 但是我設(shè)置了期初應(yīng)收賬款50000后 不平衡咋辦 還要再哪個(gè)目錄平掉這5萬
老師好,謝謝老師解答,但是這20萬美元是出口的業(yè)務(wù)收回的款,那要如何沖銷出口的應(yīng)收款呢?出口的時(shí)候,是借記應(yīng)收賬款--外商,
老師,請問下6月份我有一筆應(yīng)收款錄入錯(cuò)誤,導(dǎo)致借方和貸方都選成了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要怎么做才能把這筆款補(bǔ)錄上?


夏花花 追問
2022-05-03 14:23
bamboo老師 解答
2022-05-03 14:24
夏花花 追問
2022-05-03 14:26
bamboo老師 解答
2022-05-03 14:27
夏花花 追問
2022-05-03 14:34
bamboo老師 解答
2022-05-03 14:35
夏花花 追問
2022-05-03 14:37
bamboo老師 解答
2022-05-03 14:39