
老師 我這個(gè)月新買的稅控480元 但這個(gè)月沒有收入 我填寫了附表四和減免稅表后 主表又填寫了第23行 這樣最后應(yīng)納稅額是-480元 但申報(bào)主表時(shí)候 出現(xiàn)對(duì)話框減免稅額大于應(yīng)納稅額 不能申報(bào) 這種情況是我哪填錯(cuò)了嗎?謝謝!
答: 你附表四的,第4欄,不用交稅,實(shí)際抵減不用填數(shù)的,主表也不用填列的
老師申報(bào)解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金,提示應(yīng)納稅額不能小于減免稅額,請(qǐng)問我是哪里填錯(cuò)了?
答: 你好,截圖下填寫的申報(bào)表,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-減免稅額-抵免稅額公式里的抵免稅額和減免稅額意思有什么不同
答: 減免稅額是指稅收優(yōu)惠給你剪的這一部分。抵免稅額是這里在境外繳納的稅。

