
年初,資產(chǎn)負(fù)債表余額:預(yù)付賬款4404;應(yīng)付賬款0;本期:預(yù)付賬款-86051;應(yīng)付賬款45900;當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填?
答: 你好,這兩個科目填列要看明細(xì)賬,填列方法請看下圖。
老師,2024年12月資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款期末余額是負(fù)數(shù),我調(diào)到預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款,那2025年1月資產(chǎn)負(fù)債表報表年初余額的應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款年初余額負(fù)數(shù)還要調(diào)嗎
答: 你好,不要調(diào)整了,你要調(diào)整的話,和你去年12月末就不一樣了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款=應(yīng)付貸方+預(yù)付貸方 預(yù)付賬款=應(yīng)付借方+預(yù)付借方,對吧?過去的資產(chǎn)負(fù)債表報表是應(yīng)付賬款=應(yīng)付貸-應(yīng)付借 預(yù)付賬款=預(yù)付借-預(yù)付借,是這樣么?(今天老會計和我講是這么算的)
答: 對是沒錯的,現(xiàn)在是這樣做的


小雪 追問
2022-05-04 13:37
bamboo老師 解答
2022-05-04 13:39
小雪 追問
2022-05-04 13:48
bamboo老師 解答
2022-05-04 13:49