
借庫存貸應(yīng)付賬款,本應(yīng)該是山東公司,掛了杭州公司,怎么調(diào)整過來,去年8月的賬
答: 您好!借應(yīng)付賬款-杭州 貸應(yīng)付賬款-山東
我想請問下 我一開始入庫存大于 實(shí)際的 對應(yīng) 應(yīng)付賬款也大了 我這期末 調(diào)整 是做紅字沖銷嗎?
答: 您好,是的,做差額部分的紅沖分錄
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我司是一家醫(yī)院,1月藥庫將B公司的藥品8082元入庫到A公司了,1月做的分錄是 借:庫存物資 貸:應(yīng)付賬款-A公司 應(yīng)付賬款-B公司 2月份,A公司做了退庫,B公司做了入庫,這個(gè)月的帳應(yīng)該如何調(diào)整
答: 你好。你的意思是不是原本是進(jìn)的B公司的藥 入庫入到A公司名下了?
17年的時(shí)候有一筆付客戶的錢,當(dāng)時(shí)是借:應(yīng)付賬款-A客戶 貸:銀行存款 實(shí)際這筆錢是B客戶的,現(xiàn)在怎么調(diào)整
5題,貨幣性項(xiàng)目確認(rèn)匯兌差額時(shí)不是應(yīng)該調(diào)整后減調(diào)整前嗎?為什么答案里對銀行存款和應(yīng)付賬款的處理不一樣?
老師,請問年初錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款錄到了應(yīng)付賬款-張三上面了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整啊

